根據(jù)2022年審計工作計劃安排,近日,公司審計部進(jìn)駐鑫盛產(chǎn)業(yè)集團,開展1-9月績效審計。
本次審計以績效考核指標(biāo)為參考,圍繞鑫盛產(chǎn)業(yè)集團及各關(guān)聯(lián)公司的財務(wù)和運營狀況進(jìn)行專項審計。重點核查鑫盛產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力、盈利能力、不良資產(chǎn)處置能力,并對鑫盛產(chǎn)業(yè)清收丹投資產(chǎn)包、推動融資擔(dān)保公司運營、注資融資租賃公司并開展業(yè)務(wù)等方面的完成度,以及內(nèi)部管理情況進(jìn)行全面考核。
在審前準(zhǔn)備階段,審計人員積極主動了解了鑫盛產(chǎn)業(yè)相關(guān)審計事項,編制審計方案,做好風(fēng)險評估。在審計實施過程中,審計人員對財務(wù)報表數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性,以及各項量化績效指標(biāo)完成情況提供合理保證。審計復(fù)核人員負(fù)責(zé)事中、事后對審計流程、審計發(fā)現(xiàn)、審計底稿、審計報告、審計建議等事項進(jìn)行及時有效地全面復(fù)核,有效防范審計風(fēng)險。
整個審計過程堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向,通過獨立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動,發(fā)現(xiàn)運營過程中的短板和問題,運用專業(yè)知識和技能評價風(fēng)險,提出有針對性的對策建議,促進(jìn)完善制度、加強管理、堵塞漏洞。通過研究分析突出矛盾和風(fēng)險隱患,提取價值信息,為公司科學(xué)決策提供依據(jù)。
審計部
劉茵