為深入貫徹落實(shí)國(guó)有企業(yè)改革要求,進(jìn)一步提升公司內(nèi)部控制和審計(jì)工作水平,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力,近日,公司財(cái)務(wù)部及審計(jì)部相關(guān)業(yè)務(wù)人員參加了由上海國(guó)資培訓(xùn)中心組織的“國(guó)有企業(yè)內(nèi)部控制與審計(jì)實(shí)務(wù)”專題培訓(xùn)。
本次培訓(xùn)課程內(nèi)容系統(tǒng)全面、重點(diǎn)突出,涵蓋新時(shí)代大監(jiān)督體系構(gòu)建、國(guó)有企業(yè)合規(guī)審計(jì)實(shí)務(wù)要點(diǎn)、違規(guī)責(zé)任追究機(jī)制解讀以及信息化背景下內(nèi)控診斷與審計(jì)轉(zhuǎn)型等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。授課專家結(jié)合大量典型案例,深入剖析了當(dāng)前國(guó)有企業(yè)在內(nèi)部控制和審計(jì)實(shí)踐中面臨的主要問題,并提出了具有針對(duì)性和可操作性的應(yīng)對(duì)策略。
通過此次集中學(xué)習(xí),參訓(xùn)人員進(jìn)一步加深了對(duì)相關(guān)政策法規(guī)的理解和把握,掌握了更加實(shí)用的工作方法與工具,為公司之后持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控體系、完善審計(jì)機(jī)制、提升治理效能打下了堅(jiān)實(shí)的能力基礎(chǔ)。
下一步,公司將緊密結(jié)合培訓(xùn)成果,緊緊圍繞“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”的總體要求,持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部控制與審計(jì)制度體系建設(shè),強(qiáng)化執(zhí)行效能,切實(shí)將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)際成效。
審計(jì)部 符燕子
財(cái)務(wù)部 張 鑫